С О Д Е Р Ж А Н И Е 1. Вводная часть 2. Анализ текущего состояния внутреннего аудита и контроля
и необходимость совершенствования 3. Необходимость и роль внутреннего аудита в системе
корпоративного управления компании. Задачи и стратегические
направления развития 4. Построение эффективной системы контроля
финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых
обществ ОАО "РЖД" 5. Формирование системы оценки и анализа эффективности
управления рисками компании 6. Создание механизма контроля по упреждению и
пресечению злоупотреблений в финансовой сфере
деятельности и соблюдению экономических интересов компании. 7. Формирование механизма взаимодействия внутреннего аудита
и контроля с внешним аудитом 8. Механизм реализации функционального проекта 9. Приложение 1 Глоссарий 10. Приложение 2 Основные направления совершенствования средств внутреннего аудита и контроля в компании холдингового типа 11. Приложение 3 Стандарты внутреннего аудита 12. Приложение 4 Руководство по внутреннему контролю (COSO) 13. Приложение 5 Закон Сарбейнса-Оксли.
|