УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/Вариантпроизвести записи на счетах бухгалтерского учета
ПредметБухгалтерский учет
Тип работыконтрольная работа
Объем работы16
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

Содержание Практическое задание 3

Введение

Практическое задание На основании данных для выполнения задачи: 1. произвести записи на счетах бухгалтерского учета, 2. рассчитать фактическую себестоимость выпущенной из производства го-товой продукции, 3. составить калькуляцию себестоимости единицы продукции, 4. рассчитать фактическую себестоимость услуг вспомогательного произ-водства по заказам, 5. осуществить распределение косвенных расходов по видам изделий и ус-луг. Решение: Журнал регистрации хозяйственных операций № Содержание операции Д К Сумма, руб. 1. Выдано в подотчет Филимонову на коман-дировочные расходы 71 50 10000 2. Получены от Петрова неиспользованные подотчетные суммы 50 71 1000 3. Получены по чеку с р/с денежные средства для выплаты з/п 50 51 80000 4. Выплачена з/п за предыдущий месяц 70 50 75000 5. Депонированная з/п сдана на р/с 51 50 5000 6. А) Выдана з/п рабочим и служащим за пер-вую половину текущего месяца 20 70 25000 Б) Выдана депонированная з/п 76-4 50 500 7. А) Зачислена на р/с дебиторская задолжен-ность ОАО "Квант" за продукцию 51 62 100000 Б) Зачислен на р/с краткосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений 51 66 40000 В) зачислена на р/с выручка, поступившая в вечернюю кассу отделения банка в послед-ний день предыдущего месяца 51 90-1 3100 8. Зачислен на р/с платеж за реализованную продукцию 51 62 500000 9. А) Списано с р/с в погашение задолженности бюджету по НДФЛ 68 51 10000 Б) Получено по чеку для выплаты з/п 50 51 80000 10. Списано с р/с: А) в оплату за выполненные работы по охра-не труда для цехов основного производства 20 51 100 Б) В оплату счетов по содержанию заводской лаборатории 25 51 300 11. А) Оплачено с р/с ОАО "Сигнал" за сталь листовую, в т.ч. НДс 60 51 108000 Б) Зачислена на р/с депонированная з/п 51 50 5000 12. Произведена частичная оплата ОАО "Ал-транс" за автоуслуги 60 51 24000 13. А) Зачислен на р/с платеж от ОАО "Спектр" 51 62 864000 Б) Перечислен аванс по договору ОАО "Сигнал" в счет будущей поставке материа-лов 60АВ 51 30000 В) получено по чеку для выплаты з/п за де-кабрь 50 51 25000 14. Погашена с р/с кредиторская задолженность ООО "Зенит" 76 51 70000 15. А) по платежному поручению списаны пла-тежи на соц. страхование 69 51 22000 Б) В бюджет перечислены налоги, удержан-ные из з/п 68 51 10000 16. Акцептованы счета поставщиков за полу-ченные от них материалы: А) счет-фактура от ОАО "Сигнал", получена медь листовая в количестве 10 тонн 15 60 90000 НДС по счету 19 60 18000 Б) счет-фактура от ОАО "Алтранс" за авто-услуги по доставке меди 44 60 20000 НДС по счету 19 60 4000 В) счет-фактура от ОАО "Прибор" за поли-мерные материалы 15 60 56000 НДС по счету 19 60 11200 17. Приходуются на склад полученные материа-лы по учетным ценам 10 15 180000 18. Отражаются отклонения в стоимости приоб-ретенных материалов 16 15 34000 19. Отпущено за отчетный месяц сырья и мате-риалов по учетным ценам: А) цехам основного производства по медь листовая в количестве 87 тонн На изготовление изделия А 20А 10 62000 На изготовление изделия Б 20Б 10 25000 Б) на обслуживание оборудования основного производства 25 10 700 В) на содержание зданий, сооружений и ин-вентаря основного производства 25 10 300 Г) на текущий ремонт зданий основного производства 25 10 800 Д) Ремонтно-механическому цеху на выпол-нение: Заказа № 1 по капитальному ремонту обору-дования основных цехов 23 10 8000 Заказа № 2 по текущему ремонту оборудова-ния основных цехов 23 10 1500 Е) на содержание оборудования ремонтно-механического цеха 23 10 100 Ж) на содержание зданий ремонтно-механического цеха 23 10 80 З) на текущий ремонт зданий ремонтно-механического цеха 23 10 125 И) заводоуправлению на содержание и те-кущий ремонт зданий общезаводского на-значения 26 10 830 20. Списываются отклонения в стоимости мате-риалов (операция 19). 16 15 2100 21. Отпущено за отчетный период топливо: А) на отопление цехов основного производ-ства 25 10-3 400 Б) на отопление ремонтно-механического цеха 23 10-3 700 В) на отопление здания заводоуправления 26 10-3 300 22. Начислена з/п: А) рабочим по производству изделия А 20А 70 5321 Изделий Б 20Б 70 12000 Б) производственным рабочим ремонтно-механического цеха за Заказ 1 23 70 4500 Заказ 2 23 70 1800 В) обслуживающему персоналу цехов ос-новного производства Рабочим по содержанию производственного оборудования 25 70 900 Руководящим работникам 25 70 5800 Рабочим по содержанию зданий и сооруже-ний 25 70 95 Рабочим, связанным с работами по охране труда 25 70 350 Г) обслуживающему персоналу ремонтно-механического цеха: Служащим и специалистам 23 70 530 Рабочим по содержанию и эксплуатации оборудования 23 70 95 Д) персоналу заводоуправления: Специалистам и служащим управления 26 70 6800 Е) рабочим за время ежегодного отпуска за счет резерва 96 70 3000 Ж) рабочим за время нетрудоспособности 68 70 1000 23. Начислен ЕСН (совокупный размер з/п на каждого работника не превышает 100000руб.) 25 69 10971 24. Удержан НДФЛ 70 68 10000 25. Акцептован счет Энергосбыта за электро-энергию: А) на обслуживание цехов основного произ-водства 25 60 2500

Литература

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте